汶上农商银行坚持规范引领,提升内审监督质效

汶上农商银行审计部紧密围绕上级工作部署,坚持规范引领,以问题导向,不断提升审计监督质量,筑牢“第三道防线”,助推农商银行持续稳健发展。

坚持规范引领。该行准确把握内部审计工作定位,结合非现场数据监测,针对业务风险点、合规性、发现问题后续整改情况等开展重点监督;将内部审计职责经费列入单位预算,坚持审计人员工作绩效由党委直接评议的考核体系,保证审计工作规范运行。同时强化审计流程管控,依托审计项目、疑点数据核查等方式,有效分解内部审计任务目标,确保审计监督履职到位。

坚持问题导向。该行审计部门坚持问题导向,以审计发现问题严重程度、问题可能造成损失的金额大小等作为评价审计人员工作成效的重要标准。通过强化审计问题整改,使内部审计成为条线管理、风险防控等提升管理水平的重要抓手。针对审计发现问题后续整改工作与条线管理、纪检监察等部门协作配合,通过内部审计成果信息共享,保证问题整改问责一并推进,有效形成内部监督合力。

坚持注重实效。该行注重审计信息化建设,强化审计项目非现场疑点数据分析,有针对性地运行相关模型,开展审计检查,提升现场审计工作效率。针对审计过程中发现的问题,明确主要负责人为整改工作第一责任人,内部审计部门及时启动审计整改督导程序,审计部门承担审计整改跟踪检查责任,及时跟进审计发现问题的整改情况,对问题整改成效进行跟踪和评价,按季对未整改到位问题进行调度,减少屡查屡犯问题的发生,确保问题整改到位,审计监督成果落实落地。

(通讯员韩波)